企業內部審計
企業內部審計
是指通過審查和評價企業的經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,制定有針對性的解決方案,以促進企業目標的實現。
京審會計師事務所內部審計特色在于:根據客戶的需求,向企業派出由財稅專家、企業管理專家、法律專家組成的審計組,對企業的經營狀況、內部控制狀況進行全方位了解,對企業的財務、稅務、管理提出改善意見,提示企業法律風險,出具內部企業審計報告書,達成降低客戶經營成本,堵塞管理漏洞,防止法律風險,提高管理效率,建立現代企業管理制度的目標。
具體步驟包括:
1、根據企業需求指定由財稅專家、管理專家、法律專家組成的項目組;
2、到現場搜集企業經營管理的基礎資料,并采用其他審計方法取得第一手資料;
3、對財稅、管理、法律資料進行匯整、診斷、分析,找出財稅、管理的改善點,分析有無法律風險;
4、提出改善方案,與企業管理者討論方案的可行性,根據實際狀況調整方案;
5、出具管理意見書和法律意見書。
6、協助企業推行改善方案。
咨詢服務: 可通過電話、郵件、在線交流、上門服務等方式;
服務方式
1、基礎業務代理:可郵寄或上門取件;
2、咨詢服務:可通過電話、郵件、在線交流、上門服務等方式;
3、專項改善:對企業某一專項進行管理診斷、財稅檢核,出具專項解決方案和財稅改善計劃;
4、“一攬子”式整體改善方案:按約定全面深入企業研討診斷,制定整體解決方案,并進行培訓和協助推行;
5、受托管理:按企業需求,長期或短期為企業派駐財務、管理專家;
6、根據客戶需求,采用雙方約定的任何合理方式。
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