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資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計意見,就是對資產(chǎn)管理內(nèi)部控制有效性的審計結(jié)論,是被審計單位內(nèi)部控制審計意見的一部分。這方面的工作是前面資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計工作基礎(chǔ)上進行的。(完)
北京京審會計師事務(wù)所,主要從事:內(nèi)部專項審計、財務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃、并購重組、盡職調(diào)查等服務(wù),點擊查看所有服務(wù)。